| 02.02 | По чеку № 373421 с расчетного счета поступили деньги на выплату зарплаты и командировочные расходы | 197 000 |
| 02.02 | Выданы деньги под отчет В.В. Павлову на командировочные расходы (цель командировки — участие в семинаре) | 13 000 |
| 02.02 | Выдана зарплата рабочим и служащим за январь | 130 000 |
| 02.02 | Поступили деньги от Н.М. Полякова за причиненный ущерб | 6 000 |
| 17.02 | Утвержден авансовый отчет В.В. Павлова | 13 200 |
| 17.02 | Возмещен В.В. Павлову перерасход по командировке | ? |
| 20.02 | Перечислен аванс поставщику оборудования | 200 000 |
| 23.02 | Поступили в кассу неизрасходованные подотчетные суммы от Л.Г. Маркиной | 1 500 |
| 25.02 | В результате инвентаризации в кассе выявлена недостача, списанная к возмещению материально ответственным лицом — кассиром | 13 350 |
| 26.02 | Сумма недостачи внесена кассиром И.Т. Ереминой в кассу | 13 350 |